Рефераты

Дипломная работа: Методология учета и анализа распределения прибыли

Форма 0710001 с. 2
Пассив Код показателя

На начало

отчетного периода

На конец отчетного периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 55592 55592
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 940356 939905
Резервный капитал 430 139 13896

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

432 139 13898
433
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 470 1142989 1185748
ИТОГО по разделу III 490 2139076 2195143

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 37069 55463
Прочие долгосрочные обязательства 520
521
ИТОГО по разделу IV 590 37069 55463

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 50000 500002
Кредиторская задолженность 620 1620726 2435503
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 348903 1020284
задолженность перед персоналом организации 622 58686 50649

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами

623 4197 1817
задолженность по налогам и сборам 624 1084723 1353511
прочие кредиторы 625 124217 9242

Задолженность перед участниками (учредителями) по

выплате доходов

630 986 26613
Доходы будущих периодов 640 5933 4238
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660 165
661
ИТОГО по разделу V 690 1677810 2966356

БАЛАНС

700 3853955 5216962

СПРАВКА о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 67346 64488
в том числе по лизингу 911 8084 5581

Товарно-материальные ценности, принятые на

ответственное хранение

920 73292 311635
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 385197 393649
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 3417507 2891536
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 50 205

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 162 118080
995

Приложение 4

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06 г. № 115н)

Отчет о прибылях и убытках

за

2008 год Коды

 

Форма № 2 по ОКУД 0710001

 

Дата (год, месяц, число) 2009 04

 

Организация

ООО «Град»

по ОКПО 00253149

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

Вид деятельности 36.14

 

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма собственности 47 49

 

/

иная смешанная российская

собственность

по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения:тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

 

Показатель

 

наименование код

За отчетный

период

За аналогичный период предыдущего года

 

1 2 3 4

 

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 4905971 5228434

 

011

 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 3666618 ) ( 3677069 )

 

021 ( ) ( )

 

Валовая прибыль 029 1239353 1551365

 

Коммерческие расходы 030 ( 193503 ) ( 193996 )

 

Управленческие расходы 040 ( 611879 ) ( 550522 )

 

Прибыль (убыток) от продаж 050 433971 806847

 

Прочие доходы и расходы

 

Проценты к получению 060 17302 7869

 

Проценты к уплате 070 ( 33393 ) ( 59920 )

 

Доходы от участия в других организациях 080

 

Прочие доходы 090 717954 946846

 

091

 

Прочие расходы 100 ( 890514 ) ( 1170053 )

 

110 ( ) ( )

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

140 245320 532822

 

Отложенные налоговые активы 141 9682 395

 

Отложенные налоговые обязательства 142 (18394) (4483)

 

Текущий налог на прибыль 150 ( 73795 ) ( 169275 )

 

Штрафы и пени за нарушение законодательства 180 (5058) (50)

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода

190 157755 359409

 

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 23630 45485

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 1 3

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

 

Форма 0710002 с. 2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

наименование код прибыль Убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 15211 71 289 662
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 941 10641 3969 10920
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230

Курсовые разницы по операциям

в иностранной валюте

240 4949 4537 3329 2671
Отчисления в оценочные резервы 250 Х 41433 Х
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 659 8170 3749 33950
270

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет об изменениях капитала

за

2008 г.

Коды

 

Форма № 3 по ОКУД 0710001

 

Дата (год, месяц, число) 2009 03 31

 

Организация

ООО «Град»

по ОКПО 00253149

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

Вид деятельности 36.14

 

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма собственности 47 49

 

/

иная смешанная российская

собственность

по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения:тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

 

I. Изменения капитала

Показатель Уставный капитал Добавочный капитал В том числе Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
наименование код Эмиссионный доход Дооценка активов
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010 55592 904559 139 850097 1810387
2006 г. 020 Х х х х х 0 0

предыдущийгод

Изменения в учетной политике

Результат от переоценки

объектов основных средств

030 Х х 0 0
040 Х 0 0

Остаток на 1 января

предыдущего года

050 55592 904559 139 850097 1810387

Результат от пересчета

иностранных валют

055 х х х 0
Чистая прибыль 060 х х х х х 359409 359409
Дивиденды 065 х х х х х ( 14315 ) ( 14315
Отчисления в резервный фонд 067 х х х х ( ) 0

Увеличение величины капитала за счет

дополнительного выпуска акций

070 х х х х Х 0

Увеличения номинальной

стоимости акций

075 х х х х Х 0

реорганизации юридического

 лица

080 х х х Х 0 0

Выбытие переоцененных

основных средств

081 23 23

Уменьшение величины капитала за счет

уменьшения номинала акций

085 ( ) х х х х х (
уменьшения количества акций 086 ( ) х х х х х (

реорганизации юридического

 лица

087 ( ) х х х Х ( ) (

увеличение номинальной

стоимости акций

089 (459) 459 0
Выплаты социального характера 089 (67969) (67969)

Остаток на 31 декабря

предыдущего года

090 55592 904100 У 1127704 2087535
2008 г. 092 х х х х х 0 0

предыдущийгод

Изменения в учетной политике

Результат от переоценки

объектов основных средств

094 Х 36256 х 15285 51541
Остаток на 1 января отчетного года 100 55592 940356 139 1142989 2139076

Результат от пересчета

иностранных валют

102 х х х 0
Чистая прибыль 106 х х х х х 157755 157755
Дивиденды 108 х х х х х ( 41694 ) ( 41694

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010 Собрание рефератов