Рефераты

Дипломная работа: Анализ системы управления качеством на предприятии ООО "ЧелябТрансАвто-3"

Продолжение табл. 4

Код процесса Наименование процесса Владелец процесса Руководитель процесса
У 7 Управление финансовыми ресурсами Генеральный директор Гл. бухгалтер
У 8 Управление человеческими ресурсами Генеральный директор Генеральный директор
У 9 Управление производственной средой Генеральный директор Механик
У 10 Управление охраной труда Генеральный директор Инженер по ТБ
У 11 Управление противопожарной безопасностью Генеральный директор Инженер по ТБ
У 12 Анализ СМК Генеральный директор Механик
Б 1 Управление продажами
Б 1.1 Маркетинговые исследования и рекламная деятельность Генеральный директор Генеральный директор
Б 1.3 Продажи и сбыт Генеральный директор Генеральный директор
Б 2 Управление разработкой новых видов услуг Генеральный директор

Генеральный директор

Механик

Б 3 Управление закупками Генеральный директор Кладовщик
Б 4 Производство услуг Генеральный директор Механик
Б 5 Мониторинг и измерение
Б 5.1. Входной контроль сырья Генеральный директор Механик
Б 5.2 Производственный контроль Генеральный директор Механик
Б 5.3 Контроль оказываемых услуг (окончательный) Генеральный директор Механик
Б 6 Хранение и транспортирование Гл. бухгалтер Кладовщик
Б 6.1 Процесс складирования Гл. бухгалтер Кладовщик
Б 6.2 Транспортирование Генеральный директор Механик
О 1 Управление инфраструктурой Генеральный директор Механик
О 1.1 Обслуживание зданий Генеральный директор Генеральный директор
О 1.2 Обслуживание технологического оборудования Генеральный директор Механик
О 1.3 Обеспечение и обслуживание производства энергоносителями Генеральный директор Механик
О 1.4 Обслуживание и обеспечение производства газом, теплом, водой Генеральный директор Механик
О 1.5 Информационное обслуживание Генеральный директор Гл. бухгалтер
О 1.6 Автоматизация технологических процессов Генеральный директор Гл. бухгалтер

Определение состава процессов системы менеджмента качества предприятия осуществляет генеральный директор.

За каждым процессом (подпроцессом) закреплен владелец и руководитель.

Владелец процесса – должностное лицо предприятия, несущее ответственность за результативность и эффективность процесса, а также выделения ресурсов, необходимых для планирования и ведения процесса.

Руководитель процесса – должностное лицо, несущее ответственность за текущий менеджмент процесса с целью достижения запланированных результатов. Руководитель процесса обеспечивает его рабочее функционирование. Руководитель процесса подчинен владельцу процесса. Ответственность и полномочия владельцев процессов должны быть определены в «Положении о владельце процесса системы менеджмента качества». Владельцев и руководителей процессов назначает генеральный директор приказом по предприятию.

Процессы системы менеджмента качества делятся на:

–          управленческие (процессы менеджмента) - У - процессы, результатами которых является повышение результативности и эффективности процессов системы менеджмента качества;

–          базовые - Б - процессы, связанные с обеспечением функционирования жизненного цикла услуги, результатом которых является выпуск услуг и удовлетворение требований потребителя;

–          обеспечивающие (вспомогательные) - О - процессы, результатами, которых является обеспечение надежного функционирования всех процессов системы менеджмента качества.

В карте процесса, предлагаемая форма которого приведена в прил. 4, должны быть определены цели процесса входы и выходы, требования к ним, поставщики и потребители процесса, ресурсы посредством которых входы превращаются в выходы, контрольные точки, методы контроля, критерии результативности и эффективности процесса.

Предлагаемая система менеджмента качества периодически должна анализироваться и оцениваться высшим руководством предприятия для того, чтобы убедиться, что система удовлетворяет требованиям и эффективна. Одним из главных элементов анализа является подготовка отчета для анализа системы менеджмента качества. Руководство предприятия должно проводить анализ и оценку системы менеджмента качества на основании данных, представленных в виде справки по оценке системы менеджмента качества с выводами и предложениями по совершенствованию системы менеджмента качества (прил. 5).

Входные данные для анализа формируются на основе анализа следующих данных:

–          результатов внешних и внутренних аудитов;

–          проверок выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

–          отчетов о затратах на качество; функционирование процессов;

–          соответствие продукции;

–          последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства;

–          рекомендаций по улучшению системы менеджмента качества;

–          анализа претензий;

–          обратной связи с потребителем.

Данные для анализа системы менеджмента качества должны представляться ответственными лицами 2 раза в год текущего года генеральному директору.

В результате проведенного анализа высшее руководство дает оценку эффективности функционирования в ООО «ЧелябТрансАвто-3» системы менеджмента качества, принимает управленческие решения и разрабатывает рекомендации по:

–          внесению изменений в Политику в области качества;

–          совершенствованию организационной структуры управления предприятием;

–          расширению области действия системы менеджмента качества;

–          внесению изменений в Руководство по качеству;

–          перераспределению ответственности по принципам системы менеджмента качества;

–          повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;

–          улучшению сервиса согласно требований потребителей;

–          перераспределению ресурсов обеспечения менеджмента качества.

Данные рекомендации являются выходными данными анализа системы менеджмента качества.

3.2. Документационное обеспечение

Документы, необходимые для поддержания системы менеджмента качества в рабочем состоянии представлены в табл. 5.

Каждое подразделение, ведущее учет документации, подготавливает перечень учтенных документов, который должен ежегодно актуализироваться. Актуальность документов должно подтверждаться результатами инспекционных и внутренних проверок не реже 1 раза в год.

Управлению документацией системы менеджмента качества подлежат: Политика предприятия в области качества; Руководство по качеству; Методики обеспечения качества; Реестр форм документов.

Политика в области качества актуализируется при изменении принципиальных положений Политики, по предложению вышестоящих руководителей, согласованных с Генеральным директором; по результатам анализа системы менеджмента качества.

Политика должна поддерживаться на всех уровнях руководства ООО «ЧелябТрансАвто-3» путем:

Таблица 5

Документация системы менеджмента качества

Наименование документа Ответственный за действие с документацией
1

Документы СМК:

Политика предприятия в области качества;

Руководство по качеству;

Методики обеспечения качества;

Реестр форм документов

Генеральный директор
2

Документы внешнего происхождения:

Законодательные (законы РФ и т. д.);

Нормативные (ГОСТы, ТУ)

Генеральный директор
Ценные (Устав, учредительные документы и др.) Генеральный директор
Документы по технике безопасности Инженер по ТБ
Документы по противопожарной безопасности Инженер по ТБ
3

Технологические документы:

технологические инструкции;

технологические схемы;

правила организации и ведения технологического процесса

Механик
4

Организационно-распорядительная документация:

должностная инструкция;

Приказы, распоряжения, служебные записки; внешняя и внутренняя переписка

Генеральный директор
5 Финансовые документы Главный бухгалтер

–          поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества;

–          подбором, расстановкой и обучением квалифицированного персонала;

–          выделения необходимых ресурсов.

Доведение Политики до всех работающих осуществляется:

–          в ходе производственных совещаний;

–          в ходе профессиональной подготовки персонала;

–          при приеме на работу;

–          методом наглядной агитации.

Руководство по качеству должно быть составлено в двух вариантах:

–          первый - постоянно обновляющийся для внутреннего пользования;

–          второй - без внесения изменений, для ознакомления потребителей или заинтересованных партнеров, который выдается по разрешению ответственного от руководства по обеспечению качества.

Актуализация Руководства по качеству производится по указанию генерального директора, а также по данным проверок, проводимых ответственным от руководства по обеспечению качества (Директор по качеству) не реже 1 раза в год.

Изменения вносятся при:

–          пересмотре структуры системы менеджмента качества;

–          пересмотре содержания отдельных пунктов Руководства;

–          процедур и принципов системы менеджмента качества;

–          пересмотре организационной структуры предприятия, отдела обеспечения качества;

–          изменения функций различных служб или ответственных сотрудников;

–          после внешних и внутренних аудитов системы менеджмента качества.

Изменение в содержание Руководства по качеству должно вноситься после утверждения Извещения об изменении генеральным директором в экземпляры пользователей подвергающиеся внесению изменений. Один экземпляр Руководства, утративший действие, должен храниться в архиве предприятия, остальные подлежат уничтожению.

Реестр форм документов представляет собой перечень применяемых в подразделениях форм регистрационных, учетных, передаточных документов содержащих записи о качестве. Экспертиза может проводиться генеральным директором с привлечением необходимых специалистов на предмет соответствия установленной формы нормативной и технологической документации, полноты информации и отсутствия дублирования в других формах.

Структура документации предлагаемой системы менеджмента качества ООО «ЧелябТрансАвто-3» представлена на рис. 5.

Рис. 5. Структура документации системы менеджмента качества ООО «ЧелябТрансАвто-3»

К документам внешнего происхождения отнесены: законодательная документация; нормативная документация.

Законодательные документы (законы, правовые документы, указы, постановления и т. д.) на предприятии могут отслеживаться путем:

–          организации приобретения и подписки;

–          еженедельного обновления и изучения юридической программы «Гарант».

–          изучения официальных изданий газет и журналов, соответствующих разделов Интернета.

Нормативные документы делятся на контрольные и рабочие (копии). Контрольные экземпляры должны храниться в архиве предприятия.

К технологический документации относят: технологические инструкции; технологические схемы; правила организации и ведения технологического процесса.

Потребность в разработке и внесении изменений в технологическую документацию должен определять механик на момент внедрения требований нормативной документации; внедрения и модернизации оборудования; разработке новых видов услуг.

Проверка данных видов документов должно проводиться не реже 1 раза в год.

Изменения вносятся путем полной переработки. Отмененные документы изымаются из производства и подлежат утилизации.

К организационно-распорядительной документации относятся:

–          организационная структура предприятия;

–          должностные инструкции, производственная инструкция;

–          приказы распоряжения, служебные записки; внешняя и внутренняя переписка.

Изменения в организационную структуру вносятся путем пересмотра на основании решения собрания акционеров или приказа Генерального директора.

Должностные инструкции определяют квалификационные требования, обязанности, права, ответственность специалистов и работников, в зависимости от их ранга.

Ознакомление персонала со своей должностной инструкцией должно осуществляться в период приема на работу и при внесении изменения путем нанесения надписи «с инструкцией ознакомлен дата и подпись» на должностной инструкции.

Контрольные экземпляры должны находиться в архиве предприятия.

Внесение изменений осуществляется в случае:

–          изменения целей и задач подразделения;

–          изменения структуры подразделения;

–          изменения функциональных обязанностей и др..

Изменения должно вноситься рукописным способом, не более 3-х изменений, после чего инструкция перерабатывается. Актуализация инструкций должно осуществляться руководителем подразделения не реже 1 раза в год.

Управление распорядительными документами (приказами, распоряжениями, служебными записками, документами по переписке) осуществляется согласно требований нормативной документации по делопроизводству.

Управление финансовыми документами осуществляет финансовый директор (главный бухгалтер) согласно документов бухгалтерского, налогового учета.

Контроль за исполнением установленных требований к управлению документацией осуществляется в период внутреннего аудита, при внеплановых проверках.

В управляемых условиях находятся все данные о качестве, которые подтверждают достижение установленного качества услуг, оборудования, средств измерений, квалифицированных кадров и результативности и эффективности функционирования системы менеджмента качества.

Записи о качестве могут существовать в виде:

–          данных для анализа системы менеджмента качества со стороны руководства;

–          данных анализа соответствия требований к услугам;

–          данных о соответствии процессов критериям результативности и эффективности;

–          входных данных для проекта;

–          выходных данных для проекта;

–          данных анализа, верификации и валидации проекта разработки новых видов услуг;

–          данных по внесению изменений в проект;

–          результатов оценки поставщиков и выбора поставщиков;

–          данных о качестве продукции поставщиков;

–          результатов входного контроля;

–          результатов контроля в процессе производства;

–          результатов окончательного контроля услуг;

–          результатов поверки и контроля;

–          отчетов о затратах на качество;

–          данных по планированию, отчетов о проверках (внутренние и внешние аудиты), рабочих записей;

–          данных о несоответствиях услуг и ремонтных работах;

–          данных по изучению причин услуг несоответствующего качества, процесса, системы менеджмента качества;

–          данных по корректирующим и предупреждающим действиям;

–          данных от потребителя (претензии, рекламации, протоколы и др.); проверочных данных;

–          результатов анализа контракта;

–          данных об образовании, подготовке кадров;

–          данных об идентификации и подготовки данных о качестве.

Данные о качестве могут использоваться при:

–          оценке эффективности системы менеджмента качества;

–          аттестации персонала;

–          оценке поставщиков;

–          сертификации; подтверждении результатов испытаний.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 Собрание рефератов