Контрольная работа: Заполнение баланса, способы группировки объектов бухгалтерского учета
Члены комиссии - зав. складом
Авдеева Галина Ивановна, кладовщик Дуброва Ольга Филипповна, бухгалтер Симонова
Нина Борисовна.
Инвентаризации подлежат
товарно-материальные ценности, находящиеся в складе №1 фирмы "Х". К
инвентаризации приступить 21___200Х г. и окончить 24___200ХГ. Причина
инвентаризации - возвращение из отпуска материально-ответственного лица.
Инвентаризационные материалы
сдаются в бухгалтерию не позднее 24___200Хг.
Сведения для составления
инвентаризационной описи:
При проверке фактического
наличия ценностей на складе на момент инвентаризации оказалось:
1. Дюралевый уголок 4*50 20 п. м.
ном. №4563
2. Проволока металлическая 0,8
мм 70 п. м. "" 4565
3. Швеллер 80*40 100 п. м.
"" 3421
4. Пруток металлический 0,20 мм
35 п. м. "" 0045
5. Лист металлический 2 мм 50 кв.
м. "" 2134
6. Провод электрический ШРПС 90
п. м. "" 4321
По данным бухгалтерского учета
на складе №1 фирмы "Х" по состоянию на 21___200Хг. числятся следующие
товарно-материальные ценности:
1. Дюралевый уголок 40*50 20 п. м.
ном. № 4563 цена 5000
2. Проволока металлическая 0,8
мм 70 п. м. - // - 4565 4000
3. Швеллер 80*40 125 п. м. - // -
3421 17000
4. Пруток металлический 0,20 мм.76
п. м. - // - 0045 9000
5. Лист металлический 2 мм 50 кв.
м. - // - 2134 18000
6. Провод электрический ШРПС 80
п. м. - // - 4321 23000
Инвентаризационная ведомость
составлена по следующей форме:
Таблица 16
Инвентаризационная опись
материалов по складу №1 на 21. ХХ. ХХг.
Номенклатурный номер |
Материал |
Сорт |
Кол-во |
Примечание |
4563 |
Дюралевый уголок |
|
20 п. м. |
4*50 |
4565 |
Проволока металлическая |
|
70 п. м. |
0,8 мм |
3421 |
Швеллер |
|
100 п. м. |
80*40 |
0045 |
Пруток металлический |
|
35 п. м. |
0,20 мм |
2134 |
Лист металлический |
|
50 кв. м. |
2 мм |
4321 |
Провод электрический ШРПС |
|
90 п. м |
- |
Итого по листу:
Всего:
|
|
|
|
|
Инвентаризационная
комиссия:
Председатель:
начальник отдела снабжения Антонов Петр Иванович.
Члены
комиссии: Авдеева Галина Ивановна, зав. складом,
Дуброва
Ольга Филипповна, кладовщик,
Симонова
Нина Борисовна, бухгалтер.
Сличительная
ведомость составлена по следующей форме:
Таблица
17
Сличительная ведомость материалов склада №1 по состоянию на
24____200Х г.
№ п/п |
Номенклатурный номер |
Материал, сорт и размер |
Ед
изм.
|
Цена |
Фактическое наличие |
Наличие по учетным регистрам |
Разница между фак-тическим наличием и наличием по учет-ным
регистрам |
Кол-во |
сумма |
Кол-во |
Сумма |
недостатки
излишки
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
1. |
4563 |
Дюрале-вый уголок 4*50 |
П. м. |
250 |
20 |
5000 |
20 |
5000 |
|
|
|
|
2. |
4565 |
Проволо-ка метал-лическая
0,8 мм
|
П. м. |
57,14 |
70 |
4000 |
70 |
4000 |
|
|
|
|
3. |
3421 |
Швеллер 80*40 |
П. м. |
136 |
125 |
17000 |
100 |
13600 |
- |
- |
25 |
3400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
4. |
0045 |
Пруток метал-лический 0,20 мм |
П. м. |
118,42 |
76 |
9000 |
35 |
4145 |
- |
- |
41 |
4855 |
5. |
2134 |
Лист метал-личес-кий, 2 мм |
Кв. м |
360 |
50 |
18000 |
50 |
18000 |
- |
- |
- |
- |
6. |
4321 |
Провод электри-ческий ШРПС |
П. м. |
287,5 |
80 |
23000 |
90 |
25875 |
10 |
2875 |
- |
- |
Итого
|
|
|
|
76000 |
|
70620 |
|
2875 |
|
8255 |
Бухгалтер: Симонова Нина Борисовна
Члены инвентаризационной комиссии: Антонов Петр Иванович,
Авдеева Галина Ивановна,
Дуброва Ольга Филипповна.
|
Расшифровать записи по счету
"Касса". Записать содержание операций в таблицу.
Таблица 18
Ведомость по счету "Касса"
Журнал-ордер по счету "Касса"
(Дебит) за март 200Хг. (Кредит) за
март 200Хг.
№ |
Кассовый отчет |
С кредита счетов |
Итого |
С кредита счета "Касса" в дебит счетов |
Итого по кредиту счета "Касса" |
Сальдо |
|
Дата Номер |
51 |
71 |
76 |
1710 |
70 |
71 |
51 |
1600 |
110 |
Остаток на 1.03.200Хг.1000 |
1. |
2.03. |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
2.03. |
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
3. |
2.03. |
500 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
2.03. |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
5. |
2.03 |
|
|
|
|
|
350 |
|
|
|
6. |
2.03. |
|
|
|
|
|
|
800 |
|
|
7. |
2.03. |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
8. |
2.03. |
|
|
|
|
|
|
250 |
|
|
Таблица
19
Корреспонденция
счетов и содержание операций, тыс. руб.
№ стр. по журналу-ордеру |
№ счета |
Сумма |
Содержание операций |
Дебит |
Кредит |
1. |
50 |
51 |
900 |
Перечислено с расчетного счета в кассу организации |
2. |
70 |
50 |
160 |
Выплачена заработная плата работникам |
3. |
50 |
51 |
500 |
Перечислено с расчетного счета в кассу |
4. |
50 |
71 |
200 |
Сданы деньги в кассу подотчетным лицом |
5. |
50 |
51 |
100 |
Перечислено с расчетного счета в кассу |
6. |
50 |
76 |
10 |
Перечислено в кассу дебитором |
7. |
71 |
50 |
350 |
Выданы наличные деньги из кассы подотчетному лицу |
8. |
51 |
50 |
800 |
Возвращены деньги из кассы на расчетный счет |
9. |
51 |
50 |
40 |
Возвращены деньги из кассы на расчетный счет |
10. |
51 |
50 |
250 |
Возвращены деньги из кассы на расчетный счет |
1. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.
Приказ МФ РФ № от 31 октября 2000 г. №94н (в ред. Приказа Минфина Рф от 07.05.2003
38н) // СПС КонсультантПлюс.
2. Тепляков А. Б.10000 и две бухгалтерские проводки. - М.: ГроссМедиа:
РОСБУХ, 2007. - 310 с.
3. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет для практиков: 2000 тестов
и ответов: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
2008. - 280 с.
4. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебное
пособие. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2009. - 464 с.
5. Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет: Учебник.
- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 496 с.
6. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета. Конспект лекций, М.: Эксмо,
2008. - 160 с.
Приложение 1
|
|
|
|
|
|
|
Унифицированная форма № КО-I |
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждена постановлением Госкомстата |
|
|
|
|
|
|
|
|
России от 18.08.98 г. № 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
310001 |
|
ООО "Спутник" |
по ОКПО |
41562835
|
|
организация |
|
|
|
|
|
структурное подразделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
4
|
22.12.200Х г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|
|
код струк-тур-ного под-разде-ления |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
|
|
50.1 |
|
|
71.2 |
|
2700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принято от |
Орлова Д.П. |
|
Основание: |
авансовый отчет № 6 от 22 декабря 220Х г. |
|
|
|
Сумма |
Две тысячи семьсот рублей 00 копеек |
|
|
|
прописью |
|
|
рублей |
|
коп. |
|
В том числе |
|
|
Приложение |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Смирнов М.И. |
|
|
|
|
Под-пись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
Получил кассир |
|
|
Леонова Л.А. |
|
|
|
|
Под-пись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Спутник" |
|
организация |
|
|
|
|
|
|
|
КВИТАНЦИЯ
|
|
к приходному кассовому ордеру № |
4 |
|
от |
22.12.200Х г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Принято от |
Орлова Д.П. |
|
Основание: |
авансовый отчет № 6 от 22 декабря 220Х г. |
|
|
|
|
|
Сумма |
2700,00 |
руб. |
|
коп. |
|
|
цифрами |
|
|
|
|
Две тысячи семьсот рублей 00 копеек |
|
прописью |
|
|
|
|
руб. |
|
коп. |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.200Х г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. (штампа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
_____________________ |
|
Смирнов М.И. |
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
Кассир |
_____________________ |
|
Леонова Л.А. |
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением
Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88
|
Код |
|
Форма по ОКУД |
0310002 |
ООО "Спутник" |
по ОКПО |
41562835 |
организация |
|
|
структурное подразделение |
|
|
|
|
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
Номер документа |
Дата составления |
2 |
22.12.200Хг. |
Дебет |
|
Сумма, руб. коп |
Код целевого назначения |
|
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
Кредит |
|
|
71.1 |
|
50.1 |
19000,00 |
|
|
Выдать
Антонову Г.И.
фамилия,
имя, отчество
Основание:
на расходы по командировке - приказ № 45 от 20.12.200Хг.
Сумма Девятнадцать
тысяч рублей
________________________________________
Прописью
_____________________________________________________________
__________
руб. ________ коп.
Приложение
заявление Антонова Г.И. о выдаче аванса на командировочные расходы.
__________________________________________________________________
Руководитель
организации ген. директор. _________ Громов Р.А.
должность
подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер ___________ _____ Смирнов М. И ____
подпись
расшифровка подписи
Получил
Девятнадцать тысяч рублей_____________________________
сумма
прописью
_________________________________________________
руб. ____ п.
"22
__декабря__ 200Х г. Подпись _Антонов Г.И. _____
По
наименование,
номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего
личность получателя
Выдал
кассир ___________________ ________Леонова Л.А. _____
подпись
расшифровка подписи
Унифицированная
форма № АО-1
|
Код |
Форма по ОКУД |
0302001 |
___________________________ООО "Спутник"_______________
по ООКПО |
|
наименование организации |
|
Утверждена
постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55
Отчёт в
сумме ________13500 руб. __00___ коп.
|
Номер |
Дата |
Руководитель генер. директор______________
должность
___________________ ________Громов Р.А. ___ ________________________
|
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ |
7 |
27.12.200Хг. |
подпись
расшифровка подписи
"___27__"
_____декабря_____200 _Х_ г.
|
Код |
Структурное подразделение __________________Основное подразделение_______ |
000000001 |
Подотчётное лицо Антонов Г.И. Табельный номер |
000000004 |
фамилия,
инициалы
Профессия
(должность) финансовый директор Назначение аванса на командировочные расходы
Наименование показателя |
Сумма, руб., коп |
|
Бухгалтерская запись |
Предыдущий аванс |
остаток |
- |
|
дебет |
кредит |
перерасход |
- |
|
счёт, субсчёт |
сумма, руб., коп. |
счёт, субсчёт |
сумма, руб., коп. |
Получен аванс 1. из кассы |
19000,00 |
|
71.1 |
19000,00 |
|
|
1а. в валюте (справочно) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого получено
|
19000 |
|
|
|
|
|
Израсходовано |
13500 |
|
|
|
|
|
|
Остаток |
5500 |
|
|
|
|
|
Перерасход |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение
___4___ документов на ____4___ листах
Отчёт проверен.
К утверждению в сумме Тринадцать тысяч пятьсот руб. _ коп. (_13500_руб.00 коп)
сумма прописью
Главный
бухгалтер __________________________ Смирнов М.И.
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер
____________________________
подпись расшифровка подписи
Остаток внесён |
в сумме |
5500 |
руб. |
00 |
коп. по кассовому ордеру № 3 от "27" декабря 200Х г. |
Перерасход выдан |
Бухгалтер
(кассир) ____________________ ______Леонова Л.А. ___ "__27__" __декабря__
200Х _г.
подпись
расшифровка подписи______________
линия отреза___________________
Расписка. Принят к проверке от ___ Антонова Г.И. авансовый отчёт
_7_ от "27" __декабря__200 Х__ г.
На сумму
____Тринадцать тысяч пятьсот __ руб. ____ коп., кол-во документов __4_на 4 листах.
прописью
Бухгалтер
____ _____________________ "_____" _____________200 __
подпись расшифровка подписи
Оборотная
сторона формы № АО-1
Номер
по
порядку
|
Документ,
подтверждающий
производственные расходы
|
Наименование
документа (расхода)
|
Сумма расхода |
Дебет счета,
95
субсчета
|
по отчету |
принятая к учету |
дата |
номер |
в руб. коп. |
в валюте |
в руб. коп. |
в валюте |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
23.12.200Х. |
152 |
Билет на самолет "Москва-Омск" |
4500 |
|
4500 |
|
|
2. |
23.12.200Х |
49 |
Командировочное удостоверение на 5 суток |
500 |
|
500 |
|
|
3. |
27.12.200Х |
153 |
Билет на самолет "Омск-Москва" |
4500 |
|
4500 |
|
|
4. |
27.12.200Х |
129 |
Счет за проживание в гостинице |
4000 |
|
4000 |
|
|
Итого |
13500 |
|
13500 |
|
|
Подотчетное
лицо _________________________ _____________Антонов Г.И. _________
подпись
расшифровка подписи
Приложение 4
10.12.200Х |
|
10.12.200Х |
|
0401060 |
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89 |
10.12.200Х |
|
электронно |
|
01 |
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
прописью
|
Семьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек |
|
ИНН 00001222222 |
КПП 099912222 |
Сумма |
78900-00 |
|
"Спутник" (ООО) г. Москва |
|
Сч. № |
|
|
Плательщик |
|
ОАО "Межэкономбанк" |
БИК |
|
|
Сч. № |
161671265 |
|
Банк плательщика |
|
ОАО "Межэкономбанк" |
БИК |
|
|
Сч. № |
|
|
Банк получателя |
|
ИНН 0000000001 |
КПП 000000002 |
Сч. № |
40467123 |
|
"Динамо" (ЗАО) г. Москва |
|
Вид оп. |
|
Срок плат. |
|
|
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
|
|
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На поставку материалов по договору №56 от 4 ноября 200Х г. |
|
Назначение платежа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписи
Отметки банка
Приложение 5
Объявление на взнос наличными |
|
Код формы документапо ОКУД |
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ № |
9 |
|
0402001 |
|
" |
12 |
" |
декабря |
20 |
0Х |
г. |
|
|
|
|
|
ДЕБЕТ |
|
|
От кого |
ООО "Спутник" |
счет № |
161671265 |
34500-00 |
|
|
КРЕДИТ |
|
Получатель |
ООО "Спутник" |
счет № |
161671265 |
Сумма цифрами |
|
|
ИНН |
7718090978 |
КПП |
098765471 |
в том числепо символам: |
|
р/счет № |
161671265 |
ОКАТО |
128976900000 |
|
Наименование банка-вносителя |
|
символ |
сумма |
|
ОАО "Межэкономбанк" г. Москва |
БИК |
|
02 |
34500-00 |
|
Наименование банка-получателя |
|
|
|
|
ОАО "Межэкономбанк" г. Москва |
БИК |
|
|
|
|
Сумма прописью |
Тридцать четыре тысячи пятьсот |
|
|
|
|
руб. |
00 |
коп. |
|
|
(цифрами) |
|
Источник поступления |
Сверхлимитный остаток денежных средств |
|
|
Подпись клиента |
Бухгалтерский работник |
Кассовый работник |
|
КВИТАНЦИЯ № |
9 |
|
Код формы документа по ОКУД |
|
" |
12 |
" |
декабря |
20 |
0Х |
года |
|
0402001 |
|
От кого |
ООО "Спутник" |
Для зачисления на счет №161671265 |
|
Получатель |
ООО "Спутник" |
|
ИНН |
7718090978 |
КПП |
098765471 |
Сумма цифрами34500-00 |
|
р/счет № |
161671265 |
ОКАТО |
128976900000 |
|
Наименование банка-вносителя |
ОАО "Межэкономбанк" г. Москва |
|
|
БИК |
|
|
Наименование банка-получателя |
ОАО "Межэкономбанк" г. Москва |
|
|
БИК |
|
|
Сумма прописью |
Тридцать четыре тысячи пятьсот |
|
|
руб. |
00 |
коп. |
|
|
(цифрами) |
|
Источник поступления |
Сверхлимитный остаток денежных средств |
|
|
|
место печати(штампа) |
Бухгалтерский работник |
Кассовый работник |
|
ОРДЕР № |
|
|
Код формы документа по ОКУД |
|
" |
12 |
" |
декабря |
20 |
0Х |
года |
|
|
0402001 |
|
|
ДЕБЕТ |
|
|
От кого |
ООО "Спутник" |
счет № |
161671265 |
|
|
|
КРЕДИТ |
|
Получатель |
ООО "Спутник" |
счет № |
161671265 |
Сумма цифрами |
|
|
ИНН |
7718090978 |
КПП |
098765471 |
в том числепо символам: |
|
р/счет № |
161671265 |
ОКАТО |
128976900000 |
|
Наименование банка-вносителя |
ОАО "Межэкономбанк" г. Москва |
символ |
сумма |
|
|
БИК |
|
|
|
|
Наименование банка-получателя |
ОАО "Межэкономбанк" г. Москва |
|
|
|
|
БИК |
|
|
|
|
Сумма прописью |
Тридцать четыре тысячи пятьсот |
|
|
|
|
руб. |
00 |
коп. |
|
|
(цифрами) |
|
Источник поступления |
Сверхлимитный остаток денежных средств |
|
|
|
Бухгалтерский работник |
Кассовый работник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|