Рефераты

Контрольная работа: Заполнение баланса, способы группировки объектов бухгалтерского учета

Члены комиссии - зав. складом Авдеева Галина Ивановна, кладовщик Дуброва Ольга Филипповна, бухгалтер Симонова Нина Борисовна.

Инвентаризации подлежат товарно-материальные ценности, находящиеся в складе №1 фирмы "Х". К инвентаризации приступить 21___200Х г. и окончить 24___200ХГ. Причина инвентаризации - возвращение из отпуска материально-ответственного лица.

Инвентаризационные материалы сдаются в бухгалтерию не позднее 24___200Хг.

Сведения для составления инвентаризационной описи:

При проверке фактического наличия ценностей на складе на момент инвентаризации оказалось:

1. Дюралевый уголок 4*50 20 п. м. ном. №4563

2. Проволока металлическая 0,8 мм 70 п. м. "" 4565

3. Швеллер 80*40 100 п. м. "" 3421

4. Пруток металлический 0,20 мм 35 п. м. "" 0045

5. Лист металлический 2 мм 50 кв. м. "" 2134

6. Провод электрический ШРПС 90 п. м. "" 4321

По данным бухгалтерского учета на складе №1 фирмы "Х" по состоянию на 21___200Хг. числятся следующие товарно-материальные ценности:

1. Дюралевый уголок 40*50 20 п. м. ном. № 4563 цена 5000

2. Проволока металлическая 0,8 мм 70 п. м. - // - 4565 4000

3. Швеллер 80*40 125 п. м. - // - 3421 17000

4. Пруток металлический 0,20 мм.76 п. м. - // - 0045 9000

5. Лист металлический 2 мм 50 кв. м. - // - 2134 18000

6. Провод электрический ШРПС 80 п. м. - // - 4321 23000

Инвентаризационная ведомость составлена по следующей форме:

Таблица 16

Инвентаризационная опись материалов по складу №1 на 21. ХХ. ХХг.

Номенклатурный номер Материал Сорт Кол-во Примечание
4563 Дюралевый уголок 20 п. м. 4*50
4565 Проволока металлическая 70 п. м. 0,8 мм
3421 Швеллер 100 п. м. 80*40
0045 Пруток металлический 35 п. м. 0,20 мм
2134 Лист металлический 50 кв. м. 2 мм
4321 Провод электрический ШРПС 90 п. м -

Итого по листу:

Всего:

Инвентаризационная комиссия:

Председатель: начальник отдела снабжения Антонов Петр Иванович.

Члены комиссии: Авдеева Галина Ивановна, зав. складом,

Дуброва Ольга Филипповна, кладовщик,

Симонова Нина Борисовна, бухгалтер.

Сличительная ведомость составлена по следующей форме:

Таблица 17

Сличительная ведомость материалов склада №1 по состоянию на 24____200Х г.

№ п/п Номенклатурный номер Материал, сорт и размер

Ед

изм.

Цена Фактическое наличие Наличие по учетным регистрам Разница между фак-тическим наличием и наличием по учет-ным регистрам
Кол-во сумма Кол-во Сумма

недостатки

излишки

Кол-во Сумма Кол-во Сумма
1. 4563 Дюрале-вый уголок 4*50 П. м. 250 20 5000 20 5000
2. 4565

Проволо-ка метал-лическая

0,8 мм

П. м. 57,14 70 4000 70 4000
3. 3421 Швеллер 80*40 П. м. 136 125 17000 100 13600 - - 25 3400
Кол-во Сумма Кол-во Сумма
4. 0045 Пруток метал-лический 0,20 мм П. м. 118,42 76 9000 35 4145 - - 41 4855
5. 2134 Лист метал-личес-кий, 2 мм Кв. м 360 50 18000 50 18000 - - - -
6. 4321 Провод электри-ческий ШРПС П. м. 287,5 80 23000 90 25875 10 2875 - -

Итого

76000 70620 2875 8255

Бухгалтер: Симонова Нина Борисовна

Члены инвентаризационной комиссии: Антонов Петр Иванович,

Авдеева Галина Ивановна,

Дуброва Ольга Филипповна.

Задание 9. Регистры и формы бухгалтерского учета

Расшифровать записи по счету "Касса". Записать содержание операций в таблицу.

Таблица 18

Ведомость по счету "Касса" Журнал-ордер по счету "Касса"

(Дебит) за март 200Хг. (Кредит) за март 200Хг.

Кассовый отчет С кредита счетов Итого С кредита счета "Касса" в дебит счетов Итого по кредиту счета "Касса" Сальдо
Дата Номер 51 71 76 1710 70 71 51 1600 110
Остаток на 1.03.200Хг.1000
1. 2.03. 900
2. 2.03. 160
3. 2.03. 500 200
4. 2.03. 100 10
5. 2.03 350
6. 2.03. 800
7. 2.03. 40
8. 2.03. 250

Таблица 19

Корреспонденция счетов и содержание операций, тыс. руб.

№ стр. по журналу-ордеру № счета Сумма Содержание операций
Дебит Кредит
1. 50 51 900 Перечислено с расчетного счета в кассу организации
2. 70 50 160 Выплачена заработная плата работникам
3. 50 51 500 Перечислено с расчетного счета в кассу
4. 50 71 200 Сданы деньги в кассу подотчетным лицом
5. 50 51 100 Перечислено с расчетного счета в кассу
6. 50 76 10 Перечислено в кассу дебитором
7. 71 50 350 Выданы наличные деньги из кассы подотчетному лицу
8. 51 50 800 Возвращены деньги из кассы на расчетный счет
9. 51 50 40 Возвращены деньги из кассы на расчетный счет
10. 51 50 250 Возвращены деньги из кассы на расчетный счет

Список литературы

1. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. Приказ МФ РФ № от 31 октября 2000 г. №94н (в ред. Приказа Минфина Рф от 07.05.2003 38н) // СПС КонсультантПлюс.

2. Тепляков А. Б.10000 и две бухгалтерские проводки. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007. - 310 с.

3. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет для практиков: 2000 тестов и ответов: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 280 с.

4. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2009. - 464 с.

5. Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 496 с.

6. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета. Конспект лекций, М.: Эксмо, 2008. - 160 с.


Приложения

Приложение 1

              Унифицированная форма № КО-I  
               Утверждена постановлением Госкомстата  
               России от 18.08.98 г. № 88  
                 
            Код  
          Форма по ОКУД 310001  
ООО "Спутник" по ОКПО

41562835

 
организация    

 

 

 
структурное подразделение        
        Номер документа Дата составления      
             
 

 

 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

4

22.12.200Х г.

 

   
                 
Дебет Кредит Сумма, руб. коп. Код целевого назначения    
  код струк-тур-ного под-разде-ления корреспондирующий счет, субсчет код аналитического учета  
 
50.1     71.2

 

2700,00

 

 

 
                 
Принято от Орлова Д.П.  
Основание: авансовый отчет № 6 от 22 декабря 220Х г.  

 

 
Сумма Две тысячи семьсот рублей 00 копеек  
    прописью  

 

рублей

 

коп.  
В том числе

 

 
Приложение

 

 
Главный бухгалтер     Смирнов М.И.      
  Под-пись   расшифровка подписи      
Получил кассир     Леонова Л.А.      
  Под-пись   расшифровка подписи      
ООО "Спутник"
организация
         

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 4
от 22.12.200Х г.  
         
Принято от Орлова Д.П.
Основание: авансовый отчет № 6 от 22 декабря 220Х г.

 

 

Сумма 2700,00 руб.

 

коп.
  цифрами      
Две тысячи семьсот рублей 00 копеек
прописью

 

 

руб.

 

коп.
В том числе

 

         
         
22.12.200Х г.      
         
         
 М.П. (штампа)      
         
Главный бухгалтер  _____________________   Смирнов М.И.
  подпись   расшифровка подписи
Кассир  _____________________   Леонова Л.А.
  подпись   расшифровка подписи

Приложение 2

Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

Код
Форма по ОКУД 0310002
ООО "Спутник" по ОКПО 41562835
организация  
структурное подразделение
 РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР Номер документа Дата составления
2  22.12.200Хг.
Дебет Сумма, руб. коп Код целевого назначения
код структурного подразделения корреспондирующий счет, субсчет код аналитического учета Кредит
71.1 50.1 19000,00

Выдать Антонову Г.И.

фамилия, имя, отчество

Основание: на расходы по командировке - приказ № 45 от 20.12.200Хг.

Сумма Девятнадцать тысяч рублей

________________________________________

Прописью

_____________________________________________________________

__________ руб. ________ коп.

Приложение заявление Антонова Г.И. о выдаче аванса на командировочные расходы.

__________________________________________________________________

Руководитель организации ген. директор. _________ Громов Р.А.

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ___________ _____ Смирнов М. И ____

подпись расшифровка подписи

Получил Девятнадцать тысяч рублей_____________________________

сумма прописью

_________________________________________________ руб. ____ п.

"22 __декабря__ 200Х г. Подпись _Антонов Г.И. _____

По

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир ___________________ ________Леонова Л.А. _____

подпись расшифровка подписи


Приложение 3

Унифицированная форма № АО-1

Код
Форма по ОКУД 0302001
 ___________________________ООО "Спутник"_______________ по ООКПО
наименование организации

Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55

Отчёт в сумме ________13500 руб. __00___ коп.

Номер Дата

Руководитель генер. директор______________

должность

___________________ ________Громов Р.А. ___ ________________________

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 7 27.12.200Хг.

подпись расшифровка подписи

"___27__" _____декабря_____200 _Х_ г.

Код
Структурное подразделение __________________Основное подразделение_______ 000000001
Подотчётное лицо Антонов Г.И. Табельный номер 000000004

фамилия, инициалы

Профессия (должность) финансовый директор Назначение аванса на командировочные расходы

Наименование показателя Сумма, руб., коп Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс остаток - дебет кредит
перерасход - счёт, субсчёт сумма, руб., коп. счёт, субсчёт сумма, руб., коп.
Получен аванс 1. из кассы 19000,00 71.1 19000,00
 1а. в валюте (справочно)
2. -

Итого получено

19000
Израсходовано 13500
Остаток 5500
Перерасход -

Приложение ___4___ документов на ____4___ листах

Отчёт проверен. К утверждению в сумме Тринадцать тысяч пятьсот руб. _ коп. (_13500_руб.00 коп)

сумма прописью

Главный бухгалтер __________________________ Смирнов М.И.

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер ____________________________

подпись расшифровка подписи

Остаток внесён  в сумме 5500 руб. 00  коп. по кассовому ордеру № 3 от "27" декабря 200Х г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) ____________________ ______Леонова Л.А. ___ "__27__" __декабря__ 200Х _г.

подпись расшифровка подписи______________

линия отреза___________________

Расписка. Принят к проверке от ___ Антонова Г.И. авансовый отчёт _7_ от "27" __декабря__200 Х__ г.

На сумму ____Тринадцать тысяч пятьсот __ руб. ____ коп., кол-во документов __4_на 4 листах.

прописью

Бухгалтер ____ _____________________ "_____" _____________200 __

подпись расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1

Номер

по

порядку

Документ,

подтверждающий

производственные расходы

Наименование

документа (расхода)

Сумма расхода

Дебет счета,

95

субсчета

по отчету принятая к учету
дата номер в руб. коп. в валюте в руб. коп. в валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 23.12.200Х. 152 Билет на самолет "Москва-Омск" 4500 4500
2. 23.12.200Х 49 Командировочное удостоверение на 5 суток 500 500
3. 27.12.200Х 153 Билет на самолет "Омск-Москва" 4500 4500
4. 27.12.200Х 129 Счет за проживание в гостинице 4000 4000
 Итого 13500 13500

Подотчетное лицо _________________________ _____________Антонов Г.И. _________

подпись расшифровка подписи


Приложение 4

10.12.200Х 10.12.200Х 0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89 10.12.200Х электронно 01
Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Семьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек
ИНН 00001222222 КПП 099912222 Сумма 78900-00
 "Спутник" (ООО) г. Москва
Сч. №
Плательщик
ОАО "Межэкономбанк" БИК
Сч. № 161671265
Банк плательщика
ОАО "Межэкономбанк" БИК
Сч. №
Банк получателя
ИНН 0000000001 КПП 000000002 Сч. № 40467123
"Динамо" (ЗАО) г. Москва
Вид оп. Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат.
Получатель Код Рез. поле
На поставку материалов по договору №56 от 4 ноября 200Х г.
Назначение платежа

 


Подписи Отметки банка

М.П.

Приложение 5

Объявление на взнос наличными Код формы документапо ОКУД

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ №  9 0402001

 

" 12 " декабря 20 г.

 

ДЕБЕТ

 

От кого ООО "Спутник" счет № 161671265 34500-00

 

КРЕДИТ

 

Получатель ООО "Спутник" счет № 161671265 Сумма цифрами

 

ИНН 7718090978 КПП 098765471 в том числепо символам:

 

р/счет № 161671265 ОКАТО 128976900000

 

Наименование банка-вносителя символ сумма

 

ОАО "Межэкономбанк" г. Москва БИК 02 34500-00

 

Наименование банка-получателя

 

ОАО "Межэкономбанк" г. Москва БИК

 

Сумма прописью Тридцать четыре тысячи пятьсот

 

руб. 00 коп.

 

 (цифрами)

 

Источник поступления Сверхлимитный остаток денежных средств

 

Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник

 

КВИТАНЦИЯ №  9 Код формы документа по ОКУД

 

" 12 " декабря 20  года 0402001

 

От кого ООО "Спутник" Для зачисления на счет №161671265

 

Получатель ООО "Спутник"

 

ИНН 7718090978 КПП 098765471 Сумма цифрами34500-00

 

р/счет № 161671265 ОКАТО 128976900000

 

Наименование банка-вносителя ОАО "Межэкономбанк" г. Москва

 

БИК

 

Наименование банка-получателя ОАО "Межэкономбанк" г. Москва

 

БИК

 

Сумма прописью Тридцать четыре тысячи пятьсот

 

руб. 00 коп.

 

 (цифрами)

 

Источник поступления Сверхлимитный остаток денежных средств

 

 

место печати(штампа) Бухгалтерский работник Кассовый работник

 

ОРДЕР № Код формы документа по ОКУД

 

" 12 " декабря 20  года 0402001

 

ДЕБЕТ

 

От кого ООО "Спутник" счет № 161671265

 

КРЕДИТ

 

Получатель ООО "Спутник" счет № 161671265 Сумма цифрами

 

ИНН 7718090978 КПП 098765471 в том числепо символам:

 

р/счет № 161671265 ОКАТО 128976900000

 

Наименование банка-вносителя ОАО "Межэкономбанк" г. Москва символ сумма

 

БИК

 

Наименование банка-получателя ОАО "Межэкономбанк" г. Москва

 

БИК

 

Сумма прописью Тридцать четыре тысячи пятьсот

 

руб. 00 коп.

 

 (цифрами)

 

Источник поступления Сверхлимитный остаток денежных средств

 

Бухгалтерский работник Кассовый работник

 


Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Собрание рефератов